Responsable de Auditoria Interna

Barcelona Ciudad Permanente Ver descripción del puesto
Buscamos un/a Responsable de Auditoría Interna con 6-10 años de experiencia para liderar el Plan Anual de Auditoría y garantizar la eficacia del sistema de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, con reporte directo a la Comisión de Auditoría y al Consejo. Se incorporará en compañía multisocietaria en entorno regulado y supervisado, posición estratégica con alta visibilidad y fuerte impacto en el gobierno corporativo.

Actualizado el 25/02/2026

  • Garantiza el control y la solidez del gobierno corporativo
  • Compañía multisocietaria en entorno regulado y supervisado

¿Dónde vas a trabajar?

Grupo empresarial con estructura multisocietaria y actividad en un entorno altamente regulado y supervisado.

La compañía se encuentra en una fase de fortalecimiento de sus estructuras de control, gobierno corporativo y gestión de riesgos, con interlocución directa con la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.

Se trata de una posición estratégica con alta visibilidad interna y capacidad de influencia transversal en la organización.

Descripción

Reportando funcionalmente a la Comisión de Auditoría / Consejo de Administración y administrativamente a Dirección General o Dirección Financiera, la persona seleccionada tendrá como misión proporcionar aseguramiento independiente y objetivo sobre la eficacia del sistema de control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Entre sus principales responsabilidades:

  • Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna.
  • Evaluar la eficacia de:
  • Controles internos financieros (ICFR / SCIIF).
  • Controles operativos y de cumplimiento.
  • Sistemas de gestión de riesgos.
  • Realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento y de sistemas.
  • Supervisar el cumplimiento de normativa aplicable a compañías supervisadas (mercantil, fiscal, mercados de valores, protección de datos, etc.).
  • Coordinarse con el auditor externo para evitar solapamientos y mejorar la eficiencia global del sistema de control.
  • Elaborar informes claros, rigurosos y accionables dirigidos a Alta Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.
  • Hacer seguimiento de planes de acción y remediación.
  • Participar en investigaciones internas (fraude, conflictos de interés, canal ético).
  • Contribuir activamente a la mejora continua de procesos y al fortalecimiento de la cultura de control y ética corporativa.
  • Mantener independencia funcional respecto a las áreas auditadas.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Licenciatura o Grado en ADE, Economía o Finanzas.
  • Muy valorable:
    • CIA (Certified Internal Auditor).
    • CFE.
    • Máster en Auditoría, Finanzas o Compliance.
  • Experiencia de 6-10 años en:
    • Auditoría interna en compañía cotizada o supervisada, o
    • Auditoría externa (Big4) combinada con experiencia en empresa.
  • Experiencia demostrable en:
    • Entornos regulados.
    • Relación con Comisiones de Auditoría.
    • Evaluación de controles internos y gestión de riesgos (COSO).
    • Normativa de mercados de valores y gobierno corporativo.
  • Español e inglés (capacidad de reporting y documentación en inglés).



Competencias clave:

  • Independencia de criterio y ética profesional.
  • Capacidad de influencia sin jerarquía formal.
  • Comunicación clara con perfiles ejecutivos y consejeros.
  • Discreción, integridad y confidencialidad.
  • Orientación a mejora continua con visión constructiva del rol.

¿Cuáles son tus beneficios?

  • Posición estratégica con exposición directa a Consejo y Comisión de Auditoría.
  • Alto impacto en el fortalecimiento del gobierno corporativo y sistema de control.
  • Entorno corporativo exigente, estructurado y con proyección profesional.
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Raul Benitez
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Resumen de empleo

Sector
Finanzas
Sub Sector
Auditoria Interna
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Healthcare / Pharmaceutical
Localización
Barcelona Ciudad
Tipo de Contracto
Permanente
Nombre del consultor
Raul Benitez
Número de referencia
JN-022026-6954686

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