Guardar Volver a la búsqueda Descripción Resumen Otras ofertas Actualizado el 25/02/2026Garantiza el control y la solidez del gobierno corporativoCompañía multisocietaria en entorno regulado y supervisado¿Dónde vas a trabajar?Grupo empresarial con estructura multisocietaria y actividad en un entorno altamente regulado y supervisado.La compañía se encuentra en una fase de fortalecimiento de sus estructuras de control, gobierno corporativo y gestión de riesgos, con interlocución directa con la Comisión de Auditoría y el Consejo de Administración.Se trata de una posición estratégica con alta visibilidad interna y capacidad de influencia transversal en la organización.DescripciónReportando funcionalmente a la Comisión de Auditoría / Consejo de Administración y administrativamente a Dirección General o Dirección Financiera, la persona seleccionada tendrá como misión proporcionar aseguramiento independiente y objetivo sobre la eficacia del sistema de control interno, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.Entre sus principales responsabilidades:Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditoría Interna.Evaluar la eficacia de:Controles internos financieros (ICFR / SCIIF).Controles operativos y de cumplimiento.Sistemas de gestión de riesgos.Realizar auditorías financieras, operativas, de cumplimiento y de sistemas.Supervisar el cumplimiento de normativa aplicable a compañías supervisadas (mercantil, fiscal, mercados de valores, protección de datos, etc.).Coordinarse con el auditor externo para evitar solapamientos y mejorar la eficiencia global del sistema de control.Elaborar informes claros, rigurosos y accionables dirigidos a Alta Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.Hacer seguimiento de planes de acción y remediación.Participar en investigaciones internas (fraude, conflictos de interés, canal ético).Contribuir activamente a la mejora continua de procesos y al fortalecimiento de la cultura de control y ética corporativa.Mantener independencia funcional respecto a las áreas auditadas.¿A quién buscamos (H/M/D)?Licenciatura o Grado en ADE, Economía o Finanzas.Muy valorable:CIA (Certified Internal Auditor).CFE.Máster en Auditoría, Finanzas o Compliance.Experiencia de 6-10 años en:Auditoría interna en compañía cotizada o supervisada, oAuditoría externa (Big4) combinada con experiencia en empresa.Experiencia demostrable en:Entornos regulados.Relación con Comisiones de Auditoría.Evaluación de controles internos y gestión de riesgos (COSO).Normativa de mercados de valores y gobierno corporativo.Español e inglés (capacidad de reporting y documentación en inglés).Competencias clave:Independencia de criterio y ética profesional.Capacidad de influencia sin jerarquía formal.Comunicación clara con perfiles ejecutivos y consejeros.Discreción, integridad y confidencialidad.Orientación a mejora continua con visión constructiva del rol.¿Cuáles son tus beneficios?Posición estratégica con exposición directa a Consejo y Comisión de Auditoría.Alto impacto en el fortalecimiento del gobierno corporativo y sistema de control.Entorno corporativo exigente, estructurado y con proyección profesional.Ver más ofertas de empleoRaul BenitezIndicar número de referencia para la ofertaJN-022026-6954686Resumen de empleoSectorFinanzasSub SectorAuditoria InternaAñadir industriaHealthcare / PharmaceuticalLocalizaciónBarcelona CiudadTipo de ContractoPermanenteNombre del consultorRaul BenitezNúmero de referenciaJN-022026-6954686